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深物業(yè)集團召開2021年中期財務(wù)報告風險評估會議

發(fā)表日期: 2021.07.05

為保證財務(wù)報告質(zhì)量及財務(wù)信息的完整性、可靠性,629日,深物業(yè)集團召開2021年中期財務(wù)報告風險評估會議。集團副總經(jīng)理蔡麗莉、財務(wù)總監(jiān)沈雪英,集團總部各部門負責人以及各直屬公司財務(wù)負責人參加會議。

會上,集團總部各部室、各直屬公司匯報了2021年中期財務(wù)報告風險事項,對報告期間各項資產(chǎn)、負債及損益情況進行全面梳理、分析和評估。集團財務(wù)管理部從財務(wù)報告、稅務(wù)管理、經(jīng)營管理等維度對財務(wù)報告風險工作進行部署。

集團副總經(jīng)理蔡麗莉?qū)ω攧?wù)報告風險工作提出四點要求:一是加強內(nèi)控管理。各公司要提高對內(nèi)控機制建設(shè)重要性的認識,及時防范財務(wù)風險,確保財務(wù)報告真實性;二是深入分析總結(jié)。各公司要認真分析經(jīng)營事項對年度預(yù)算的影響,及時向集團溝通反饋,確保較好完成年度目標任務(wù);三是充分落實風險追蹤,強化進度意識。各公司要針對財務(wù)報告風險事項建立有效管理機制,落實人員分工、及時跟蹤風險事項進展;四是加強業(yè)財融合。各公司財務(wù)人員對財務(wù)風險管理要從觀念和行動上作出改變,由事后管理轉(zhuǎn)變到事前和事中管理,積極參與企業(yè)經(jīng)營、深入了解業(yè)務(wù),真正做到業(yè)財融合,為公司決策提供業(yè)財稅專業(yè)意見建議。

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